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Administración de Riegos E.R.M. y la Auditoria Interna

Por: Estupiñán Gaitán, Rodrigo [Autor].
Tipo de material: TextoTextoEditor: Bogotá - Colombia Ecoe Ediciones 2006Edición: 1a edición.Descripción: 351páginas. Libro 16.5 x 23.7 cm.ISBN: 9789586484343.Tema(s): GOBIERNO CORPORATIVO | COMITÉS DE AUDITORÍA | LISTA Y CUESTIONARIOS DE CONTROL | CONTABILIDAD | AUDITORIA INTERNA | CODIGO DE ETICA | EL RIESGO EMPRESARIAL | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOClasificación CDD: HF5667
Contenidos:
Gobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna
Resumen: El presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.
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Tipo de ítem Ubicación actual Colección Signatura Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Libros Biblio. Andahuaylas UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 E92 (Navegar estantería) Disponible BAND16120461
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 E92 (Navegar estantería) Disponible BCUS16080353
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 E92 (Navegar estantería) Disponible BCUS16080354

Gobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna

El presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.

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