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Administración de Riegos E.R.M. y la Auditoria Interna
Por: Estupiñán Gaitán, Rodrigo [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Bogotá - Colombia Ecoe Ediciones 2006Edición: 1a edición.Descripción: 351páginas. Libro 16.5 x 23.7 cm.ISBN: 9789586484343.Tema(s): GOBIERNO CORPORATIVO | COMITÉS DE AUDITORÍA | LISTA Y CUESTIONARIOS DE CONTROL | CONTABILIDAD | AUDITORIA INTERNA | CODIGO DE ETICA | EL RIESGO EMPRESARIAL | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOClasificación CDD: HF5667
Contenidos:
Resumen: El presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.
Gobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | HF5667 E92 (Navegar estantería) | Disponible | BAND16120461 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5667 E92 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS16080353 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5667 E92 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS16080354 |
Gobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna
El presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.
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