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Auditoría del Control Interno [Impreso]

Por: Mantilla Blanco, Samuel Alberto [Autor].
Tipo de material: TextoTextoEditor: Bogotá - Colombia Ecoe Ediciones 2009Edición: 2a edición.Descripción: 451 páginas. Tablas, Figuras. 3 Ej. Abancay, 1 Ej. Andahuaylas 17.2 x 24.1 cm.ISBN: 9789586486064.Tema(s): CONTROL INTERNO | COSO | ACCOUNTABILITY | SARBANES-OXLEY | ESTÁNDAR DE AUDITORÍA | CONTABILIDAD CIENCIAS CONTABLES RIESGO INCERTIDEMBRE CADENA DE SUMINISTRO AUDITORClasificación CDD: 657.45
Contenidos:
Fundamentos. -- Qué es control interno. -- Cómo ha evolucionado el control interno. -- Control interno basado en principios. -- El impacto de COSO. -- El control interno y la ley Sarbanes Oxley de 2002. -- Herramientas. -- Lecturas. -- Construyendo ventajas. -- Accountability de la junta. -- Lecciones aprendidas. -- Estándares.
Resumen: Este libro brinda información acerca de la técnica de auditoria de control interno. El control interno está entretejido con las actividades operativas de una entidad, y existe por fundamentales razones de negocios. Los controles internos tiene el mayor grado de efectividad cuando ellos, son construidos dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa.
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Tipo de ítem Ubicación actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Libros Biblio. Andahuaylas UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 M22 (Navegar estantería) Disponible BAND16110013
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA
Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso)
E.P. Contabilidad 657.45 M22 2009 (Navegar estantería) ej.1 Disponible BABA16080201
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA
Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso)
E.P. Contabilidad 657.45 M22 2009 (Navegar estantería) ej.2 Disponible BABA18020465
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA
Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso)
E.P. Contabilidad 657.45 M22 2009 (Navegar estantería) ej.3 Disponible BABA16080202
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
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657.45 H48 t-II 2013 Auditoría de Estados Financieros 657.45 M22 2009 Auditoría de Información Financiera 657.45 M22 2009 Auditoría de Información Financiera 657.45 M22 2009 Auditoría del Control Interno 657.45 M22 2009 Auditoría del Control Interno 657.45 M22 2009 Auditoría del Control Interno 657.45 M22 2009 Auditoría de Información Financiera

Fundamentos. -- Qué es control interno. -- Cómo ha evolucionado el control interno. -- Control interno basado en principios. -- El impacto de COSO. -- El control interno y la ley Sarbanes Oxley de 2002. -- Herramientas. -- Lecturas. -- Construyendo ventajas. -- Accountability de la junta. -- Lecciones aprendidas. -- Estándares.

Este libro brinda información acerca de la técnica de auditoria de control interno. El control interno está entretejido con las actividades operativas de una entidad, y existe por fundamentales razones de negocios. Los controles internos tiene el mayor grado de efectividad cuando ellos, son construidos dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa.

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