Vista normal Vista MARC

Auditoría del Control Interno (Registro nro. 93)

000 -Cabecera (24)
Campo de control interno 01758nam a22003257a 4500
001 - Número de control
Campo de control UTEA
005 - Fecha y hora de la
Campo de control 20231214154536.0
006 - Campos de control - información adicional
Campos de control g||||gr||||||01 nz
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general
Tipo material ta
008 - Códigos de longitud fija (40p)
Campo de control de longitud fija 160822b co||||| |||| 00| 0 esp d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9789586486064
040 ## - Origen de la Catalogacion
Centro catalogador/agencia de origen UTEA
041 ## - Código de idioma (R)
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) Es
044 ## - COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE
MARC country code CO
082 ## - Número de la Clasificación
Número de la Clasificación 657.45
Notación Interna M22
100 ## - Autor Personal
Autor Personal Mantilla Blanco, Samuel Alberto
Término indicativo de función (R) Autor
245 ## - Titulo
Titulo Auditoría del Control Interno
Medio físico [Impreso]
250 ## - Mencion de edicion
Mencion de edicion 2a edición
260 ## - Editorial
Ciudad Bogotá - Colombia
Nombre de la Editorial Ecoe Ediciones
Fecha 2009
300 ## - Descripcion
Páginas 451 páginas.
Otros detalles físicos Tablas, Figuras. 3 Ej. Abancay, 1 Ej. Andahuaylas
Dimensiones 17.2 x 24.1 cm.
505 ## - Nota de contenido formateada
Nota de contenido formateada Índice del Libro] Fundamentos. -- Qué es control interno. -- Cómo ha evolucionado el control interno. -- Control interno basado en principios. -- El impacto de COSO. -- El control interno y la ley Sarbanes Oxley de 2002. -- Herramientas. -- Lecturas. -- Construyendo ventajas. -- Accountability de la junta. -- Lecciones aprendidas. -- Estándares.
520 ## - Resumen
Resumen Este libro brinda información acerca de la técnica de auditoria de control interno. El control interno está entretejido con las actividades operativas de una entidad, y existe por fundamentales razones de negocios. Los controles internos tiene el mayor grado de efectividad cuando ellos, son construidos dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa.
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores CONTROL INTERNO
9 (RLIN) 45783
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores COSO
9 (RLIN) 634
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores ACCOUNTABILITY
9 (RLIN) 628
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores SARBANES-OXLEY
9 (RLIN) 635
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores ESTÁNDAR DE AUDITORÍA
9 (RLIN) 637
653 ## - Palabras Claves
Palabras Claves CONTABILIDAD
-- CIENCIAS CONTABLES
-- RIESGO
-- INCERTIDEMBRE
-- CADENA DE SUMINISTRO
-- AUDITOR
942 ## - Datos personalizados Koha
Esquema de Clasificacion
Tipo de Documento Libros
Catalogador Cirila Celinda Molina Chirinos
Fecha procesamiento 2023-12-14
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente de Clasificacion Estado No para préstamo Escuela Profesional/ Mención de Maestría Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Fuente de adquisición Signatura topográfica completa Código de barras Número de Ejemplar Tipo de ítem Koha Precio válido a partir de
          E.P. Contabilidad Biblio. Andahuaylas UTEA Biblio. Andahuaylas UTEA   2016-11-02   HF5667 M22 BAND16110013   Libros 2016-11-02
          E.P. Contabilidad Biblioteca Abancay UTEA Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) 2023-12-14 Compra 657.45 M22 2009 BABA16080201 ej.1 Libros  
          E.P. Contabilidad Biblioteca Abancay UTEA Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) 2023-12-14 Compra 657.45 M22 2009 BABA16080202 ej.3 Libros  
          E.P. Contabilidad Biblioteca Abancay UTEA Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) 2023-12-14 Compra 657.45 M22 2009 BABA18020465 ej.2 Libros  

Con tecnología Koha