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040 _aUTEA
041 _aEs
044 _aPE
082 _aHF5667
_bE92
100 _aEstupiñán Gaitán, Rodrigo
_eAutor
_9839
245 _aAdministración de Riegos E.R.M. y la Auditoria Interna
_cCPC
250 _a1a edición
260 _aBogotá - Colombia
_bEcoe Ediciones
_c2006
300 _a351páginas.
_bLibro
_c16.5 x 23.7 cm.
505 _aGobierno Corportivo.-- Mapa de Riesgos.-- Comités de Auditoría.-- Lista y Cuestionarios de control.-- Normas internacionales de auditoría interna
520 _aEl presente libro trata de una Auditoría Integral, tales como el control interno, cumplimiento de una gestión Financiera.
650 0 _aGOBIERNO CORPORATIVO
_91034
650 0 _aCOMITÉS DE AUDITORÍA
_91035
650 0 _aLISTA Y CUESTIONARIOS DE CONTROL
_91036
653 _aCONTABILIDAD
653 _aAUDITORIA INTERNA
653 _aCODIGO DE ETICA
653 _aEL RIESGO EMPRESARIAL
653 _aADMINISTRACIÓN DE RIESGO
942 _2lcc
_cBK
_zMiriam Santamaria Yucra
999 _c9865
_d9865