Auditoría y Control Interno [Impreso]
Por: Cultural S.A.
Colaborador(es): Aguirre Ormaechea, Juan M. Dr [ Coordinador ] | Fernandez Maestre, Adolfo y Varios [Coautor ].
Tipo de material: TextoEditor: España - Madrid Cultural S.A. 2006Edición: 1a edición.Descripción: 637páginas. Cuadros, Figuras, Tablas., 1 Ej Abancay 1 Ej. Andahuaylas 1 Ej. Cusco 20.2 x 27.1 cm.ISBN: 8480558709.Tema(s): NORMAS DE CONTABILIDAD | INMOVILIZADO FINANCIERO | ADMINISTRACIONES PUBLICAS | CONTABILIDAD | FINANCIERAS | RIESGOS | CUENTAS | SOCIEDADESClasificación CDD: 657.45Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | HF5667 A31 (Navegar estantería) | 1 Ejemplar | Disponible | BAND16110007 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.45 A31 2006 (Navegar estantería) | Disponible | BABA18020450 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5667 A31 (Navegar estantería) | 1 Ejemplar | Disponible | BCUS16090207 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
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657.42 Y83 2015 Manual Práctico Contabilidad de Costos de Bienes y Servicios | 657.42 Y83 2015 Manual Práctico Contabilidad de Costos de Bienes y Servicios | 657.42 Y83 2015 Manual Práctico Contabilidad de Costos de Bienes y Servicios | 657.45 A31 2006 Auditoría y Control Interno | 657.45 B57 2003 Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral | 657.45 B57 2012 Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral | 657.45 B57 2012 Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral |
Los Principios y Normas de Contabilidad.-- La Auditoría de los Estados Financieros.-- Fases de una Auditoría.-- Papeles de Trabajo.-- Inmovilizado Inmaterial.-- Inmovilizado Material.-- Inmovilizado Financiero.-- Existencias.-- Cuentas por Cobrar.-- Inversiones Financieras Temporales, Caja, Bancos y Pasivos Bancarios.-- Fondos Propios. -- Provienes para riesgos y gastos. -- Cuentas por pagar. -- Administración públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Periodifiación y ganancias. -- Fraudes y errores. -- Auditores de empresas. -- Información de auditoria de los estados financieros. -- Control interno.
El presente libro trata del tema auditoria y control interno analiza por las distintas áreas específicas de los estados financieros
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