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Control Interno y Administración de Riesgo en la Gestión Pública : Aplicación de Normas y Metodologías para la Implementación y Evaluación del Sistema de Control Interno / [Impreso]

Por: Argandoña Dueñas, Marco Antonio [Autor].
Tipo de material: TextoTextoEditor: Lima - Perú Marketing Consultores S.A. 2010Edición: 1a edición.Descripción: 1022 páginas. Tablas, Modelos de Cédulas y formatos, 11 Ejem. en Cusco 17.1 x 24.4 cm.ISBN: 9786124575525.Tema(s): CONTROL INTERNO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | GESTIÓN PÚBLICA | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | CONTABILIDAD CIENCIAS CONTABLES CONTROL INTERNO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN DE SISTEMA DE CONTROLClasificación CDD: 352.35
Contenidos:
Gestión pública por resultados. -- El control gubernamental. --Introducción a las normas de control interno. -- Marco conceptual de la estructura de control. -- Ambiente de control. -- Evaluación de riesgos. -- Actividades de control. -- Información y comunicación. -- Supervisión y monitoreo. -- Mejores prácticas en control interno. -- Administración de riesgo gubernamental visión general. -- Objetivos, alcances, aplicación y definiciones adicionales de la administración de riesgos. -- Proceso de administración de riesgos. -- Implementación de control interno. -- Planificación de la implementación del control interno. -- Formulación del informe de diagnóstico del sistema de control interno. -- Formulación del plan de implementación del sistema de control interno. -- Ejecución de la implementación del sistema de control interno. -- Evaluación de control interno marco conceptual y planeamiento. -- Evaluación del control interno ejecución. -- Evaluación de sistema de control informe. --
Resumen: Este libro brinda definiciones y metodologías de las diversas disposiciones legales y técnicas en materia de control interno y gestión de riesgos, así como, sendos estándares y mejores prácticas internacionales.
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Tipo de ítem Ubicación actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA
Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso)
E.P. Contabilidad 352.35 A69 2010 (Navegar estantería) ej.1 Disponible BABA21080131
Libros Libros Biblioteca Abancay UTEA
Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso)
E.P. Contabilidad 352.35 A69 2010 (Navegar estantería) ej.2 Disponible BABA21080132
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS16100183
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS16100184
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS16100185
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS16100186
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS16100187
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 / A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS18030309
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 / A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS18030850
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 / A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS18030851
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 / A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS18030852
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 / A69 (Navegar estantería) Disponible BCUS18030853
Libros Libros Biblioteca Cusco UTEA
E.P. Contabilidad HF5667 A69 (Navegar estantería) 11 Ejemplares Disponible BCUS16100182

Gestión pública por resultados. -- El control gubernamental. --Introducción a las normas de control interno. -- Marco conceptual de la estructura de control. -- Ambiente de control. -- Evaluación de riesgos. -- Actividades de control. -- Información y comunicación. -- Supervisión y monitoreo. -- Mejores prácticas en control interno. -- Administración de riesgo gubernamental visión general. -- Objetivos, alcances, aplicación y definiciones adicionales de la administración de riesgos. -- Proceso de administración de riesgos. -- Implementación de control interno. -- Planificación de la implementación del control interno. -- Formulación del informe de diagnóstico del sistema de control interno. -- Formulación del plan de implementación del sistema de control interno. -- Ejecución de la implementación del sistema de control interno. -- Evaluación de control interno marco conceptual y planeamiento. -- Evaluación del control interno ejecución. -- Evaluación de sistema de control informe. --

Este libro brinda definiciones y metodologías de las diversas disposiciones legales y técnicas en materia de control interno y gestión de riesgos, así como, sendos estándares y mejores prácticas internacionales.

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