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Control Interno y Fraudes Análisis de Informe Coso I, II y III Con Base en los Ciclos Transaccionales (Registro nro. 6161)

000 -Cabecera (24)
Campo de control interno 04895nam a22003257a 4500
001 - Número de control
Campo de control UTEA
005 - Fecha y hora de la
Campo de control 20220216194805.0
006 - Campos de control - información adicional
Campos de control g||||gr||||||01 nz
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general
Tipo material ta
008 - Códigos de longitud fija (40p)
Campo de control de longitud fija 180516b col||||| |||| 00| 0 esp d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9789587711622 9789587711639
040 ## - Origen de la Catalogacion
Centro catalogador/agencia de origen UTEA
041 ## - Código de idioma (R)
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) Es
044 ## - COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE
MARC country code PER
082 ## - Número de la Clasificación
Número de la Clasificación HF5667
Notación Interna E92
100 ## - Autor Personal
Autor Personal Estupiñán Gaitán, Rodrigo
Término indicativo de función (R) Autor
245 ## - Titulo
Titulo Control Interno y Fraudes Análisis de Informe Coso I, II y III Con Base en los Ciclos Transaccionales
250 ## - Mencion de edicion
Mencion de edicion 3ra edición
260 ## - Editorial
Ciudad Lima - Perú
Nombre de la Editorial Ecoe Ediciones
Fecha 2015
300 ## - Descripcion
Páginas 457 páginas.
Otros detalles físicos Cuadros. 1 Ej. Abancay
Dimensiones 16 x 24 cm.
505 ## - Nota de contenido formateada
Nota de contenido formateada Índice del Libro] La empresa y los hechos económicos. -- La actividad económica, la empresa y su control interno. -- El cambio en las organizaciones y el control interno. -- El control interno en el ambiente empresarial. -- Enfoque tradicional del control interno. -- Enfoque contemporáneo del control interno informe COSO. -- El Gobierno corporativo y la administración de riesgo E.R.M. -- Gobierno corporativo o corporante gevernance. -- Administración de riesgo empresarial (E.R.M). - La auditoría interna y la administración de riesgos empresarial (E.R.M.). -- Control interno por ciclos transaccionales. -- Los hechos económicos y las transacciones. -- Ciclo de tosería. -- Ciclos de adquisición y pagos. -- Ciclos de información. -- Ciclos de ingresos. -- Ciclo de informe financiero. -- Evolución del sistema de control interno. -- Pruebas del cumplimiento. -- Evaluación del sistema de control interno. -- Obtención de información para la evaluación de control interno. -- Diagramación de control interno. -- Cuestionarios para realizar pruebas de cumplimiento. -- Método narrativo o descriptivo. -- Informe de control interno por el auditor integral. -- Excepciones deficientes e inconsistencias comunes de control interno. -- Carta modelo de memorando de control interno. -- Deficiencias más comunes de control interno en entidades financieras. -- Fraude y error. -- Fraude. -- Fraude y la relación en el control interno. -- Los errores dentro de los estados financieros. -- Inexactitud en la contabilidad. -- Prácticas contables inadecuadas por ciclos transacciones. -- Estafas, desfalcos, fraudes u otras irregularidades por ciclos transaccionales. -- Norma internacional fraude y error. -- Análisis de los fraudes para sus prevención. -- Un mil desfalcos cometidos en las empresas comerciales. -- Señales y métodos usados en los desfalcos. -- Manual sencillo de prevención de fraude. -- El fraude en los sistemas computarizados. -- El fraude y la estafa en los negocios. -- Auditoria gubernamental. -- Tipologías de fraude. -- La auditoría forense. -- Auditoria forense. -- La auditoría gubernamental y la forense. -- La contabilidad como medio de prueba. -- Como llevar a cabo una investigación especial. -- Procedentes adicionales en investigación den general. -- Auditoria forense en investigaciones de corrupción administrativa. -- Informes sobre investigación espacial. -- Informe ilustrativa.
520 ## - Resumen
Resumen Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al Coso I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”. Teniendo en cuenta los nuevos enfoques de Gobierno Corporativo, Controles y Riesgos, se reestructuraron algunos capítulos, y se actualizaron aspectos básicos de identificación de riesgos y su proceso de evaluación con el fin de mitigar los efectos de los diferentes riesgos relacionados con la aplicación y cumplimiento de los objetivos fundamentales de una empresa (estratégicos, operativos y de cumplimiento de leyes y regulaciones). Siendo el riesgo de fraude uno de los aspectos que viene afectando a las organizaciones de manera creciente se presenta un “manual sencillo de evaluación y prevención de fraudes”, también se incluyen talleres de detección de riesgos que ayudan a lograr una evaluación y análisis de los mismos.
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores EMPRESA Y LOS HECHOS ECONÓMICOS
9 (RLIN) 44778
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores CONTROL INTERNO EN EL AMBIENTE EMPRESARIAL
9 (RLIN) 29517
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores CONTROL INTERNO POR CICLOS TRANSACCIONALES
9 (RLIN) 44779
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
9 (RLIN) 29520
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores ERRORES Y FRAUDES, EVIDENCIAS
9 (RLIN) 15441
653 ## - Palabras Claves
Palabras Claves CONTABILIDAD
-- CONTROL INTERNOS Y FRAUDES
-- COSTOS
942 ## - Datos personalizados Koha
Esquema de Clasificacion
Tipo de Documento Libros
Catalogador Cirila Celinda Molina Chirinos
Fecha procesamiento 2022-02-16
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente de Clasificacion Estado No para préstamo Escuela Profesional/ Mención de Maestría Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Fuente de adquisición Signatura topográfica completa Código de barras Número de Ejemplar Tipo de ítem Koha Precio válido a partir de
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