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Normas y Procedimientos de Auditoria (Registro nro. 4110)

000 -Cabecera (24)
Campo de control interno 01970nam a22003017a 4500
001 - Número de control
Campo de control UTEA
005 - Fecha y hora de la
Campo de control 20220221150552.0
006 - Campos de control - información adicional
Campos de control g||||gr||||||01 nz
007 - Tipo material - Descripcion fisica - info general
Tipo material ta
008 - Códigos de longitud fija (40p)
Campo de control de longitud fija 171121b mx||||| |||| 00| 0 esp d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9686037195
040 ## - Origen de la Catalogacion
Centro catalogador/agencia de origen UTEA
041 ## - Código de idioma (R)
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente (R) Es
044 ## - COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE
MARC country code MX
082 ## - Número de la Clasificación
Número de la Clasificación 657.521
Notación Interna I59
110 ## - Autor Corporativo
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial (NR Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
9 (RLIN) 11836
245 ## - Titulo
Titulo Normas y Procedimientos de Auditoria
250 ## - Mencion de edicion
Mencion de edicion 1ra edición
Resto de la mencion de edicion Tomo II
260 ## - Editorial
Ciudad México D.F.
Nombre de la Editorial Reséndiz Editores
Fecha 1995
300 ## - Descripcion
Páginas 805 páginas.
Otros detalles físicos Cuadros, Tablas.
Dimensiones 16 x 22 cm.
505 ## - Nota de contenido formateada
Nota de contenido formateada Índice del Libro] Dictamen del auditor. -- Opinión sobre estados financieros preparados de acuerdo con bases diferentes a principios de contabilidad. -- Recuperación en el dictamen del auditor de reconocimientos de los efectos de la inflación en la información financiera. -- Efectos en el dictamen del auditor cuando se utiliza el trabajo de otros auditores. -- Opiniones profesionales del contador publico emitidas con pronostico especiales. -- Informe del contador publico en el desempeño de la función de comisario. -- Dictamen sobre sistemas de control interno contable. -- Informe sobre la revisión limitada de estados financieros internacionales. -- Guías para el estudio de control interno del ciclo de ingresos. -- Guías para el estudio de control interno del ciclo de producción. -- Guías para el estudio del control interno del ciclo de nominas. -- Guías para el estudio d muestreo estadístico en auditoria. -- Consideraciones en la auditoria de negocios.
520 ## - Resumen
Resumen El presente libro trata de Normas y Procedimientos de Auditoria
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores GUÍAS DE ESTUDIO DE CONTROL INTERNO
9 (RLIN) 16938
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores DOCUMENTOS DE LA AUDITORIA
9 (RLIN) 46056
650 #0 - Temas - Descriptores
Temas - Descriptores TIPOS DE DICTÁMENES
9 (RLIN) 3043
653 ## - Palabras Claves
Palabras Claves CONTABILIDAD
-- NORMAS
-- PROCEDIMIENTOS
-- AUDITORIA
942 ## - Datos personalizados Koha
Esquema de Clasificacion
Tipo de Documento Libros
Catalogador Mag. Cecilio Flores Noa
Fecha procesamiento 2021-08-23
Existencias
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente de Clasificacion Estado No para préstamo Escuela Profesional/ Mención de Maestría Localización permanente Ubicación/localización actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Fuente de adquisición Número de inventario Signatura topográfica completa Código de barras Tipo de ítem Koha
          E.P. Contabilidad Biblioteca Abancay UTEA Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) 1997-02-17 Compra 35121124 657.521 I59 t-II 1995 BABA17110650 Libros

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